收支决算总表 |
||||||||
编制单位:上饶市文化局 |
2014年12月 |
金额单位:元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按支出类别) |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
35,631,155.00 |
一、基本支出 |
29 |
22,915,334.00 |
一、一般公共服务支出 |
51 |
0.00 |
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
工资福利支出 |
30 |
11,174,320.00 |
二、外交支出 |
52 |
0.00 |
三、事业单位经营收入 |
3 |
0.00 |
商品和服务支出 |
31 |
3,032,999.00 |
三、国防支出 |
53 |
0.00 |
四、其他收入 |
4 |
1,542,899.00 |
对个人和家庭的补助 |
32 |
8,555,999.00 |
四、公共安全支出 |
54 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
其他资本性支出 |
33 |
152,016.00 |
五、教育支出 |
55 |
0.00 |
六、上级补助收入 |
6 |
0.00 |
二、项目支出 |
34 |
4,213,343.25 |
六、科学技术支出 |
56 |
500,000.00 |
|
7 |
0.00 |
工资福利支出 |
35 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
57 |
26,628,677.25 |
|
8 |
0.00 |
商品和服务支出 |
36 |
4,080,662.25 |
八、社会保障和就业支出 |
58 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
37 |
75,384.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59 |
0.00 |
|
10 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
38 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
60 |
0.00 |
|
11 |
|
债务利息支出 |
39 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
61 |
0.00 |
|
12 |
|
债务还本支出 |
40 |
- |
十二、农林水支出 |
62 |
0.00 |
|
13 |
|
基本建设支出 |
41 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
63 |
0.00 |
|
14 |
|
其他资本性支出 |
42 |
57,297.00 |
十四、资源勘探电力信息等支出 |
64 |
0.00 |
|
15 |
|
其他相关支出 |
43 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
65 |
0.00 |
|
16 |
|
三、事业单位经营支出 |
44 |
0.00 |
十六、金融支出 |
66 |
0.00 |
|
17 |
|
四、对附属单位补助支出 |
45 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
67 |
0.00 |
|
18 |
|
五、上缴上级支出 |
46 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
68 |
0.00 |
|
19 |
|
|
47 |
|
十九、住房保障支出 |
69 |
0.00 |
|
20 |
|
|
48 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
70 |
0.00 |
|
21 |
|
|
49 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
71 |
0.00 |
|
22 |
|
|
50 |
|
二十二、其他支出 |
72 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
37,174,054.00 |
本年支出合计 |
73 |
27,128,677.25 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
66,551.00 |
结余分配 |
74 |
0.00 |
|||
上年结转和结余 |
25 |
4,498,908.78 |
年末结转和结余 |
75 |
14,610,836.53 |
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
26 |
3,846,393.78 |
|
76 |
|
|||
其他结转和结余 |
27 |
652,515.00 |
|
77 |
|
|||
合计 |
28 |
41,739,513.78 |
合计 |
78 |
41,739,513.78 |
|||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
||||||||
— %d — |
||||||||
财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
编制单位:上饶市文化局 |
2014年12月 |
金额单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||
合计 |
25,031,301.25 |
11,174,320.00 |
5,383,030.25 |
8,410,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,677.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2060705 |
科技馆站 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
24,531,301.25 |
11,174,320.00 |
4,883,030.25 |
8,410,274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,677.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20701 |
文化 |
21,494,481.98 |
10,305,880.00 |
3,265,343.98 |
7,874,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,898.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070101 |
行政运行 |
2,229,453.00 |
1,301,240.00 |
218,669.00 |
709,544.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070102 |
一般行政管理事务 |
564,718.00 |
0.00 |
522,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,518.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070104 |
图书馆 |
6,367,579.98 |
1,867,500.00 |
1,126,128.98 |
3,373,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070107 |
艺术表演团体 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070108 |
文化活动 |
22,768.00 |
0.00 |
22,768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
2,725,360.00 |
1,037,330.00 |
830,473.00 |
857,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070111 |
文化创作与保护 |
911,962.00 |
450,614.00 |
99,406.00 |
355,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,380.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070112 |
文化市场管理 |
1,228,062.00 |
994,305.00 |
22,389.00 |
211,368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
7,324,579.00 |
4,654,891.00 |
303,310.00 |
2,366,378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20702 |
文物 |
1,735,931.00 |
868,440.00 |
316,798.00 |
535,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,779.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070204 |
文物保护 |
178,334.00 |
0.00 |
163,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,779.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070205 |
博物馆 |
1,508,340.00 |
868,440.00 |
103,986.00 |
535,914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2070299 |
其他文物支出 |
49,257.00 |
0.00 |
49,257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,300,888.27 |
0.00 |
1,300,888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,300,888.27 |
0.00 |
1,300,888.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:上饶市文化局 |
2014年度 金额单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
395,045.00 |
359,453.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
158,880.00 |
141,272.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
395,045.00 |
359,453.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
158,880.00 |
141,272.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
367,489.00 |
331,897.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
|
|
236,165.00 |
218,181.00 |
131,324.00 |
113,716.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 |
行政运行 |
150,181.00 |
150,181.00 |
|
|
150,181.00 |
150,181.00 |
|
|
150,181.00 |
150,181.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070102 |
一般行政管理事务 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
60,000.00 |
102,000.00 |
102,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 |
图书馆 |
6,298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,298.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
29,294.00 |
|
|
|
17,984.00 |
|
|
|
17,984.00 |
|
11,310.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 |
文化创作与保护 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070112 |
文化市场管理 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
3,716.00 |
3,716.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,716.00 |
3,716.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 |
文物 |
27,556.00 |
27,556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27,556.00 |
27,556.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205 |
博物馆 |
27,556.00 |
27,556.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27,556.00 |
27,556.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组____个,参加其他单位组织的出国(境)团组___个;全年因公出国(境)累计___人次。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车____辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待173批次,2,459人次,共147,570.00元;外事接待____批次,人次,____元。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1