上饶市人民政府办公厅
2018年部门预算草案编制说明
上饶市人民政府办公厅2018年部门预算
目 录
第一部分 市政府办公厅概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 市政府办公厅2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 市政府办公厅2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 市政府办公厅部门概况
一、部门主要职责
(一)负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市市政府办公厅名义发布的公文,负责市政府、市市政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。
(三)办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导同志决定。
(四)研究市政府各部门、各县(市、区)政府、三清山风景名胜区管委会、上饶经济开发区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(五)根据市政府领导同志指示,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。
(六)督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
(七)负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。
(八)根据市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(九)指导、监督全市政府信息公开工作。
(十)负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理、督办工作,负责省(市)长手机、省(市)政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理市政府领导同志交办的有关信访事项。
(十一)负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作,及时报告重要情况,传达、督办省政府和市政府领导同志指示。
(十二)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。
(十三)协助市长办理法制事务方面工作。承担全市推进依法行政协调服务、督促指导和评议考核工作,统筹规划市政府的规范性文件制定备案工作,协调法律、法规、规章实施中的矛盾和争议,负责承办市政府的行政复议和行政应述事项,承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。
(十四)依法履行民族宗教事务管理职责。组织开展对民族宗教法律、法规、规章和政策的宣传教育及其贯彻实施情况的督促检查工作。办理市政府民族宗教管理方面的文电、会务和督查调研工作。
(十五)承担金融工作宏观管理、指导和协调等工作。
(十六)办理市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
上饶市人民政府办公厅共有4个预算单位,为上饶市人民政府办公厅本级、上饶市人民政府驻北京联络处、上饶市人民政府驻上海联络处、上饶市人民政府驻南昌联络处。
第二部分 市政府办公厅2018年部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年上饶市人民政府办公厅收入预算总额为2516万元,其中:财政拨款收入2371万元,上年财政拨款结转(结余)145万元。较上年增长37%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
(二)支出预算情况
2018年上饶市人民政府办公厅支出预算总额为2516万元。其中:基本支出2338万元;项目支出128万元。较上年增长37%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
(三)财政拨款支出情况
本部门2018年度财政拨款支出2516万元,较上年增加38%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
(四)政府基金情况
2018年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关基本支出2035万元,较上年增加18.74%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
(六)政府采购预算情况说明
本部门2018年度政府采购预算108万元,其中:政府采购货物支出108万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为133万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为25万元,与上年预算数持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为83万元,与上年增加48%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
(三)车辆购置及运行费支出年初预算数为30万元,与上年增加20%。增长原因是2017年预算不含驻京办、驻沪办、驻昌办,2018年将三个办事处一并纳入了办公厅预算。
第三部分 市政府办公厅2018年部门预算表
八张表(详见附表)
分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展业务取得的收入
(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务(类)市政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指本办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)市政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本办未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业(类)社会保障(款)养老保险费(项):为本办干部职工养老保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。
住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。
上饶市人民政府办公厅
2018年1月24日