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德兴市人民法院部门2022年度部门决算
  • 2023-09-18 10:28
  • 来源: 德兴市人民法院
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德兴市人民法院部门2022年度部门决算


    

第一部分  德兴市人民法院部门概况

、部门主要职责

、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市人民法院部门概况

、部门主要职能

  德兴市人民法院是国家审判机关,在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权,对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

  (一)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

  (二)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

  (三)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

  (四)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

  (五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书,依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

  (六)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与综合治理工作;

  (七)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作;按照权限管理本院工作人员;

  (八)负责管理本院有关经费和物资装备;

  (九)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

  (十)承办其他应由本院负责的工作。

、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:德兴市人民法院本级

本部门2022年年末实有人数148人,其中在职人员69人,离休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员45人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。


第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

收入

支出

    

行次

决算数

项目按功能分类

行次

决算数

    

1

    

2

一般公共预算财政拨款收入

1

3,338.34

一、一般公共服务支出

32

政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

3,338.34

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,338.34

本年支出合计

58

3,338.34

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,338.34

总计

62

3,338.34

1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


收入决算表

公开02

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,338.34

3,338.34

204

公共安全支出

3,338.34

3,338.34

20405

法院

3,338.34

3,338.34

2040501

行政运行

1,947.23

1,947.23

2040502

一般行政管理事务

69.86

69.86

2040504

案件审判

343.78

343.78

2040506

两庭建设

119.40

119.40

2040599

其他法院支出

858.07

858.07

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,338.34

2,042.49

1,295.85

204

公共安全支出

3,338.34

2,042.49

1,295.85

20405

法院

3,338.34

2,042.49

1,295.85

2040501

行政运行

1,947.23

1,947.23

2040502

一般行政管理事务

69.86

57.53

12.33

2040504

案件审判

343.78

343.78

2040506

两庭建设

119.40

119.40

2040599

其他法院支出

858.07

37.73

820.34

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

   

   

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,338.34

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

3,338.34

3,338.34

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,338.34

本年支出合计

59

3,338.34

3,338.34

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,338.34

总计

64

3,338.34

3,338.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

名称

栏次

1

2

3

合计

3,338.34

2,042.49

1,295.85

204

公共安全支出

3,338.34

2,042.49

1,295.85

20405

法院

3,338.34

2,042.49

1,295.85

2040501

行政运行

1,947.23

1,947.23

2040502

一般行政管理事务

69.86

57.53

12.33

2040504

案件审判

343.78

343.78

2040506

两庭建设

119.40

119.40

2040599

其他法院支出

858.07

37.73

820.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,756.46

302

商品和服务支出

261.48

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

335.00

30201

办公费

7.00

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

249.45

30202

印刷费

2.30

30702

国外债务付息

30103

奖金

303.45

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

64.44

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

30205

水费

2.14

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.00

30206

电费

16.33

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

313.03

30207

邮电费

16.51

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

52.06

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

1.85

30211

差旅费

1.00

31006

大型修缮

30113

住房公积金

113.52

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

20.00

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

240.66

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

24.55

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

15.98

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

2.34

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

8.79

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

3.06

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

15.00

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

46.50

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

10.61

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

47.95

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.51

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

65.01

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

1,781.01

公用经费合计

261.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

    

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

金额单位万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

131.00

131.00

38.84

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

108.00

108.00

36.50

    1)公务用车购置费

4

63.00

63.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

45.00

45.00

36.50

  3.公务接待费

6

23.00

23.00

2.34

    1)国内接待费

7

2.34

         其中:外事接待费

8

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

17

  5.国内公务接待批次(个)

15

48

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

213

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。


国有资产占用情况表

公开10

编制单位:德兴市人民法院

2022年度

单位

  

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

17

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

17

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

注:本表反映截止20221231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3338.34万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年无变化,主要原因是:与上年决算数相同;本年收入合计3338.34万元,较2021年增加408.33万元,增长13.9%,主要原因是:2022年财物上饶统管,职业年金做实,人员增加,办公经费收入及办案补助增加,2022年的收入数大于2021年收入数。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3338.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3338.34万元,其中本年支出合计3338.34万元,较2021年增加408.33万元,增长13.9%,主要原因是:职业年金做实,人员增加,案件数量增加,办公费用及办案费用增加,2022年支出数大于2021年支出数;年末结转和结余0万元,较2021年无变化,与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为:基本支出2042.49万元,占61.2%;项目支出1295.85万元,占38.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3904.5万元,决算数为3338.34万元,完成年初预算的85.5%。其中:

  公共安全支出年初预算数为3904.5万元,决算数为3338.34万元,完成年初预算的85.5%,主要原因是:部分项目因进度问题未完成全部支付,部分人员司改绩效要等考核完成后,次年支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2042.49万元,其中:

(一)工资福利支出1756.46万元,较2021年增加583.6万元,增长49.8%,主要原因是:2022年上解了职业年金单位部分,住房公积金单位部分自己缴纳,人员增加,工资福利也增加了,导致本年决算数大于上年决算数。

(二)商品和服务支出261.48万元,较2021年增加10.24万元,增长4.1%,主要原因是:人员增加,公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出24.55万元,较2021年增加3.5万元,增长16.6%,主要原因是:遗属补助和离休费增加。

(四)资本性支出0万元,较2021年无变化,主要原因是:与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为131万元,决算数为38.84万元,完成全年预算的29.6%,决算数较2021年减少4.73万元,下降10.9%其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较全年预算无变化,决算数较2021年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为23万元,决算数为2.34万元,完成全年预算的10.2%决算数较2021年减少2.9万元,下降55.3%,主要原因是:厉行节约,接待费用减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:因疫情原因,导致公务接待减少。全年国内公务接待48批,累计接待213人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常公务接待餐饮费用开支

(三)公务用车购置及运行维护费支出36.5万元,其中公务用车购置全年预算数为63万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%决算数较2021年无变化。主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0决算数较全年预算数减少的主要原因是:因资产上划问题,导致未能采购车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为45万元,决算数为36.5万元,完成全年预算的81.1%决算数较2021年减少1.83万元,下降4.8%,主要原因是:厉行节约,维护费减少,年末公务用车保有17决算数较全年预算数减少的主要原因是:因疫情原因,公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出261.48万元,较上年决算数增加10.24万元,增长4.1%,主要原因是:资产运行维护费用增加,人员增加,办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额334.01万元,其中:政府采购货物支出131.93万元、政府采购工程支出109.41万元、政府采购服务支出92.67万元。授予中小企业合同金额310.77万元,占政府采购支出总额的93%,其中:授予小微企业合同金额310.77万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.9%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.7%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.9%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评,共涉及资金1295.85万元,占项目支出总额的100%

组织对2022年省级办案补助经费、新执行指挥中心安防系统、2022年中央政法转移支付等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出660.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,2022年我院全年预算项目支出932.66元,全年实际执行数是660.48万元,整体执行率71%,总体执行率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3338.34万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2022年我院全年预算总支出3904.5万元,全年实际执行数是3338.34万元,整体执行率85%,总体执行率较高,我院履职效果和社会满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

德兴市人民法院绩效自评总报告

、本部门项目绩效目标情况

目标1:确保项目资金全部到位,资金专款专用,提高办案经费的保障水平,切实改善办案条件,资金使用率达到

80%。

目标2:提高法院业务装备保障水平,弥补装备经费不

足,为建立智慧法院提供有力的资金支持。

目标3:在收案数持续增长的情况下,确保案件办理的数量及质量得到不断提升,结案率达到90%以上,生效裁判

服判息诉率达到90%。

目标4:严格按照相关财务制度规定,合理合规、提高资金使用效率,保证资金专款专用,加大资金使用监管力度,

降低办理案件的平均单位成本。

目标5:进一步提高案件审判质效,提升司法能力,使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义.维护市场  经济秩序,保障经济健康发展;维护社会安定稳定,保障群众合法权益;深化司法信息公开,提升司法公信力;强化司

法便民措施,提升群众满意度。

目标6:严格按培训计划对干警进行业务培训,不断提

高培训质量,力求学以致用,提高工作能力。

二、单位自评工作开展情况

(一)为了规范项目资金使用情况,采用合理评价方法,

量化指标评价标准,对2022年度项目资金进行综合评价分


析。

(二)在保证公正公开的评价原则基础上,采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准,做到内容完

整、权重合理、数据真实、结果客观。

(三)在进行绩效评价工作中,根据所设立的绩效评价指标体系,对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算

得出绩效指标,分析绩效目标实现效果。

三、综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作,项目资金专款专用,提高项目资金使用效益,把有限的经费用到法院业务工作最需要的地方,较好的完成年初绩效目标。根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估,做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控

不断细化支出用途,提高资金使用效益,采用零基预算编制。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目决策情况:项目立项符合法律法规,相关政

策、发展规划以及部门职责。

(二)项目过程情况;项目预算资金按照计划执行,资

金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三)项目产出情况;项目计划产出数量与实际产出数  量一致。产出质量达标,实际完成时间与计划完成时间一致。

产出实际成本低于计划成本。

(四)项目效益情况;项目实施效益显著,预算执行总


体有效,社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.  问题:我院2022年度整体支出情况主要存在以下问题:(1)预算执行进度和效率有待加强;(2)绩效目标设置

不够细化,绩效管理水平有待提高;

2、原因分析:(1)部分项目年初预算数偏高,如政法  转移支付资金下达数难以准确预测,预算准确性有待提升;2022年度下达的上级补助收入较多,使本院自行承担的办案经费使用较少。(2)政府性奖励等支出较上一年度有较大减少。(3)受疫情和其他客观因素影响,部分项目尚未实施,如资产清查项目、机关大楼零星维修改造、机关大楼零星维

修改造、办公家具购置、新一代通信设备及普通密码项目等。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院拟按规定将每年度的绩效自评结果、自评报告和部

门预、决算在部门网站上发布,主动接受社会大众监督

特此报告


项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2022年中央政法转移支付

主管部门

德兴市人民法院

实施单位

上饶市德兴市人民法院

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

262.66

262.66

183.0781

10

69.7

5

其中:财政拨款

262.66

262.66

183.0781

-

69.7

5

其他资金

0

0

0

-

0

0

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保资金使用达到100%

一般

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改 进措施

数量

收案数

>=3200

4657

10

10

正常

案件结案数

>=3150

4602

10

10

正常


绩效目标

产出指标

资金使用率

<=100%

50%

10

10

正常

质量

执行案件实际结案率

>=95%

98.82%

10

10

正常

生效裁判服判息诉率

>=95%

94.17%

10

10

正常

时效

成本

办理案件的平均单位成本

<=875

700

10

10

正常

效益指标

经济效益

保障经济健康发展

=效果较好效果较好

100效果较好

5

5

正常

社会效益

保障群众合法权益

=效果较好效果较好

100效果较好

10

10

正常

生态效益

可持续影响

司法公信建设情况

=效果较好效果较好

100效果较好

5

5

正常

满意度

满意度

司法便民服务情况

=满意度高满意度高

100满意度高

10

10

正常

总分

100

95


项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

2022年省级办案补助经费

主管部门

德兴市人民法院

实施单位

上饶市德兴市人民法院

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(万元)

年度资金总额

342

455

289.7141

10

63.67

5

其中:财政拨款

342

455

289.7141

63.67

5

其他资金

0

0

0

-

0

0

偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证资金及时、足额到位,专款专用

完成情况良好

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改 进措施

绩效目标

产出指标

数量

双达标法庭数量

>=4

4

5

5

正常

收案数

>=3200

4657

10

10

正常

结案数

>=3150

4602

10

10

正常

资金利用率

<=100%百分比

60百分比

5

5

正常

质量

执行案件实际结案率

>=95%百分比

98.82百分比

10

10

正常

法定期限内审结率

>=98%百分比

100百分比

5

5

正常

法庭建设五化

达标

100

5

5

正常

生效裁判服判息诉率

>=95%百分比

94.17百分比

10

9.78

与目标还有差距

时效

成本


效益指标

经济效益

社会效益

保障群众合法权益

效果较好

100

10

10

正常

维护社会安定稳定

效果较好

100

10

10

正常

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

当事人满意情况

满意度较好

100

10

10

正常

总分

100

94.78

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年度省级办案补助经费部门评价报告(见附件)。

第四部分  名词解释

收入科目

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

  (一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)公共安全支出(类)法院(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

  (四)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

  (五)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件

德兴市人民法院2022年部门评价报告

(2022年省级办案补助经费)

一、基本情况

(一)项目概况。

德兴市人民法院作为审判机关,审理各类刑事、民商事、行政以及执行等案件,通过审判活动,维护社会主义法治社会秩序,保护国家、集体和个人的合法财产,保护公民的人身权、财产权和其它权利,根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务。省级办案补助经费是做好审执行工作的财力保证,通过该项目切实保障审判办案业务的正常开展。

2022年,本院开展预算绩效管理工作一级预算单位1个,德兴市人民法院本级。本院对项目支出进行了自评工作,开展预算绩效评价的项目资金规模为455万元,资金来源为财政拨款。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标:年度总体目标为确保法院审判工作高效运转,进一步提升审判质效,提升司法效能,提高人民群众幸福感、获得感、安全感,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

阶段性目标:满足德兴市人民法院2022年刑事、民事、行政、执行等日常业务和扫黑除恶案件专项业务工作需要,以及购置相关装备,为办公办案顺利开展提供充足保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我院本级2022年财政预算资金的使用管理情况,为切实提高政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。对象和范围是2022年省级办案补助经费项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

(三)绩效评价工作过程

根据《项目支出绩效评价指标体系》逐项进行对照,我院自行组织评价工作,我院按绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评,并出具评价报告通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

总体得分97.5分,项目政策科学、合理、可行,项目实  际运行规范有效,项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

决策指标体系得分20分。其中:1、绩效项目立项规范,5分,按规定程序提交申请,材料充分、完整。2、绩目标设置合理,得5分,与项目年度工作任务相对应。3、项目预算编制科学,资金分配合理10

(二)项目过程情况

过程指标体系得分17.5分,其中:1、资金管理得分7.5分,资金到位率100%,执行率63.67%。资金使用合规合理。2组织实施得分5分,管理制度健全,制度执行有

(三)项目产出情况

产出指标体系得分40分。其中:产出数量得分10分,产出质量得分10分,产出时效得分10分,产出成本得分10分。本年度较好的完成了各项工作任务。数量指标上,本年案件收案数4657件,结案数4602件,已达目标。质量指标上生效服判息诉率94.17%,已达目标。时效指标上,平均审结时长22.35天,完成既定目标。成本指标上,办案平均成本小于1000元,完成了既定目标。

(四)项目效益情况

效益指标体系得分20分。项目所产生的经济社会效益等比较明显,且社会满意度保持全市第一,全省第十四

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

工作业绩多项位于前列、得到群众认可、获得社会褒奖;领导班子率先垂范、善谋善为、敢抓敢管;法院队伍团结进取、奋发向上、朝气蓬勃。

(二)存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标设定不够细化,部分指标设置仍不够合理。

六、有关建议

1、进一步完善评价指标体系,能量化的尽可能量化,增强评价的可操作性;

2、随着预算绩效工作的深入开展,对财务人员的素质要求越来越高,为了更好的履行职能工作,要在政策允许的情况下,加大绩效培训力度。

七、其他需要说明的问题

无。

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